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    來源:鹽城市編辦 更新時間:2017-03-22  閱讀:人次


       

      第一部分 部門概況

      一、主要職能。

      二、2017年度部門主要工作任務及目標。

      三、部門機構設置和所屬單位情況。

      四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

      第二部分 市編辦2017年度部門預算表

      一、收支預算總表

      二、收入預算總表

      三、支出預算總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表

      六、財政撥款基本支出預算表

      七、一般公共預算支出預算表

      八、一般公共預算基本支出預算表

      九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

      十、政府性基金支出預算表

      十一、一般公共預算机关运行经费支出預算表

      十二、政府采購支出預算表

      第三部分 市編辦2017年度部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

      第一部分 部門概況

          一、主要職能。

      (一)貫徹執行黨和國家以及省有關行政審批制度改革、機構改革、事業單位分類改革等行政管理體制改革和機構編制管理、機關績效管理的政策法規,研究拟订全市行政審批制度改革、機構改革、事業單位分類改革等行政管理體制改革和機構編制管理、機關績效管理的政策規定及實施細則,制訂全市各級行政審批制度改革、機構改革、事業單位分類改革等行政管理體制改革的總體方案並組織實施。審核市級各部門以及縣(市、區)黨政群機關的機構改革方案,指導、協調全市各級行政審批制度改革、機構改革、事業單位分類改革等行政管理體制改革和機構編制管理、機關績效管理工作。

      (二)開展行政審批制度改革、機構改革、事業單位分類改革等行政管理體制改革和機構編制管理、機關績效管理的理論研究,負責機構編制工作的情況綜合、幹部培訓以及統計業務工作,負責省編委(辦)下達的有關編制的分配和管理工作。

      (三)统一管理全市各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关(以箱涷称行政机关)和事业单位的机构编制工作。

      (四)協調市級行政機關各部門的職能配置與調整,負責審核市級行政機關機構編制事項,負責縣(市、區)行政機關機構限額和各級行政機關人員編制總額管理工作,負責審核轉報全市副處級及以上行政機構的設置與調整,負責審核轉報全市行政編制跨層級調整方案,負責審核縣(市、區)副科級及以上行政機構的設置與調整,負責審核市級議事協調機構和臨時機構的設置。

      (五)研究制訂全市事業單位管理體制改革和機構改革的總體方案及有關政策規定並組織實施,負責審核市屬相當科級事業單位的機構編制事項,負責審核轉報市屬相當副處級及以上事業機構的設置與調整,負責審核縣(市、區)相當副科級及以上事業機構的設置與調整,指導、協調各級事業單位機構改革和機構編制管理工作。

      (六)參與對黨政領導幹部選人用人三責聯審工作,負責機構編制實名制管理工作,開展機構編制管理考核評估和責任追究,監督檢查各級機構編制的執行情況,依據法規按分工查處機構編制違規違紀案件。

      (七)負責市級事業單位法人登記管理的各項工作,負責管理市級事業單位的統一代碼標識工作,指導縣(市、區)事業單位的登記管理工作。

      (八)負責全市黨政群機關、事業單位和社會團體政務和公益專用中文域名管理。

      (九)组织开展行政審批制度改革工作,組織實施機關績效管理工作。

          二、2017年度部門主要工作任務及目標。

          (一)持续推进行政審批制度改革

          1.進一步加大放權力度。继续取消和下放行政审批事项,特别要加大对实体经济企业生产领域的放权力度。在做好省下放行政审批事项承接工作的基础上,再梳理一批市级行政审批事项下放至县(市、区),推进市县企业投资事项审批扁平化管理、全链条审批。全面推行行政权责清单动态调整和依据责任清单追责机制,将行政权力运行纳入规范化管理轨道,严格限制自由裁量权。进一步推进权力清单标准化,实现行政权力清单及辦事指南全覆盖。围绕行政审批链条,从行政审批、中介服务、收费盖章等环节入手,优化审批流程,推进集约化标准审批,探索双向推送、全能岗、延伸告知等配套服务。

          2.試行工業企業零用地鼓勵類技改項目不再審批工业企业在不涉及新增建设用地前提下开展的鼓励类技术改造项目(含扩建、改建、单纯购置等技术改造项目类型,也包含企业利用其他企业空闲厂地或厂房开展技术改造项目类型)实行承诺验收制,由企业依法依规自主决策、自担风险、自行调节、自律管理,政府不再審批,由企业信用承诺、报政府部门备案,实行承诺验收制,探索创新以政策性条件引导、负面清单管控、准入标准规范、企业信用承诺、严格有效监管为核心的行政审批管理模式。

          3.積極推行行政審批告知承諾制。出台《鹽城市行政審批告知承諾試行辦法》,試行企業和老百姓辦證創業告知承諾,先批後驗,在做好第一批26個試點審批項目告知承諾的基礎上,積極擴大試點範圍。開展工業類産品生産許可證審批制度改革試點,制定暫停行使類、先證後核類和暫時保留類三个目錄,簡化生産許可證辦理流程,對先證後核類産品生産許可證探索開展告知承諾,先證後核辦證模式。

          4.推進企業投資建設項目並聯審批。加快推進市縣企業投資建設項目立項、規劃、建設、驗收等環節實行並聯審批,全面推行多評合一、數字化多圖聯審三書合一三測合一、企業投資建設項目收費一票制和聯合踏勘、聯合驗收。探索行政審批中介服務材料以表代書一表式等簡約範式。探索組建政務服務一窗兩中心(一個窗口統一受理全程流轉,成立政務服務代辦中心、聯合評估踏勘驗收中心),推廣企業投資項目模擬審批、集成審批,提前介入、全程代辦、待達到土地出讓等法定要件後,轉化爲正式審批,實現全市範圍內企業投資建設項目從立項到開工50天獲批、不動産權證5日內辦結。深化投資項目在線審批監管平台應用,逐步實現聯動審批信息的跨層級、跨部門自動采集,根據省統一部署適時建立並聯審批應用的監督和考評機制。

          5.擴大相對集中行政許可權改革試點。在總結大豐區相對集中行政許可權改革試點成功經驗的基礎上,進一步借鑒吸收南通市、蘇州工業園區、盱眙縣的成熟做法,形成在全市範圍內可複制可推廣的成熟模式,適時啓動全市域內的相對集中行政許可權改革。加快推進鹽城高新區等省級以上開發園區相對集中行政許可權改革試點,調整優化職能機構,組建行政審批局、綜合行政執法局,將市場准入、投資建設和權證辦理等領域的相關許可事項集中至行政審批局,實行集中審批。

          6.開展開發園區區域評估試點。選擇有條件的開發區、高新區開展區域評估試點,在文物、壓覆礦、水資源、環評、能評、安評、穩評、地質和地震災害危險性等方面探索區域聯合評價,取消區域內每個項目獨立的重複評估。進區投資企業不再單獨進行相關評價,直接在開發園區服務窗口查詢,出具相關評價情況證明,以節省企業審批時間,降低企業營運成本。

          7.完善雙隨機一公開抽查機制。全面完善政府部門一表兩清單、兩庫一平台雙隨機一公開抽查機制,隨機抽查事項實現全覆蓋。實行舉報獎勵、隨機搖號、聯合抽查、專項督查、事後稽查、聯合懲戒等工作機制,建立監管責任清單追責機制,切實解決一些領域存在的檢查任性和執法擾民、執法不公、執法不嚴等問題。

          (二)積極探索簡約便民行政管理模式

          8.推進綜合行政執法。出台我市深化行政執法體制改革全面推進綜合行政執法的實施意見。深化市場監管領域綜合執法改革,穩步推進城管、文化、勞動監察、衛生計生、商務、農業、交通等領域綜合執法改革,著力解決多頭執法、任性執法、推诿扯皮、基層執法力量不足等問題。大幅減少市縣兩級政府執法隊伍種類,推進市或區一級執法。縣(市、區)全面開展“5-7支隊伍綜合執法試點,在有條件的領域推行跨部門綜合執法,在有條件的區域實現一支隊伍管執法

          9.深化經濟發達鎮行政管理體制改革試點。貫徹落實中央出台的深化改革指導意見,在總結亭湖區鹽東鎮試點經驗的基礎上,以經濟實力強、吸納人口多、科學發展有特色等爲基本標准,突出強富美高,保留自身特色,穩步擴大經濟發達鎮行政管理體制改革試點範圍。

          10.配合做好相關領域體制改革試點工作。做好紀檢監察體制改革相關工作。協同推進司法體制改革,開展基層法檢院內設機構改革試點。按分工做好群團機關改革、文化資産管理體制改革、環保機構監測監察管理執法體制改革、審計、統計等改革涉及的相關工作。協助配合有關部門推進教育、科技、文化、衛生等行業體制改革。

          (三)加快構建初步完善的社會公益服務格局

          11.穩步推進事業單位分類改革。待承擔行政職能事業單位改革試點方案經中央編辦批准後,立即啓動實施,按時將職能、機構、人員等調整到位,做好編制置換,確保改革成效,並積極按照省編辦要求在全市面上推開。穩妥推進從事生産經營活動事業單位改革,推進生産經營類事業單位轉企改制。參與做好行業協會商會脫鈎工作。深入研究公益類事業單位改革管理若幹問題,嚴格公益一類事業單位管理,規範公益二類事業單位管理。推動公益類事業單位管理體制機制創新,在總結建湖試點經驗的基礎上,逐步推開公立醫院人員編制備案管理。

          12.建立健全機關群團事業單位信用監管服務體系。依法規範事業單位法人登記,加強和創新事業單位監督管理。紮實開展事業單位信用等級評價工作,適時向黨政群機關延伸。進一步完善黨政群機關統一社會信用代碼賦碼工作。繼續做好黨政群機關事業單位中文域名注冊、挂標等網上名稱管理工作。

          13.持續開展事業單位法人治理結構試點工作。堅持問題導向,深化擴大事業單位法人治理結構建設試點,組織相關部門對試點單位運行情況實施監測和階段性評估,探索試點成效不足退出機制。針對事業單位法人治理結構建設試點中存在的共性問題,會同相關部門研究制定配套管理政策。

          (四)著力優化機構編制資源配置管理方式

          14.嚴格控制機構編制。堅持嚴字當頭、只減不增、優化結構、有所作爲的要求,確保將行政編制控制在中央下達的數額之內,至年底前事業編制控制在2012年底基數之內,實現上級編辦要求的逐年遞減目標。開展控編減編專項督查,對機構編制只減不增工作進行總結,鞏固和擴大控編減編成果。市、縣全面實行機構編制管理證制度、編制使用核准制度、機構和領導職數審核制度,督查市開發區、城南新區實名制管理工作。逐步優化新版實名制管理系統,建立起較爲完善的機構編制和人員基礎台帳,實現全市機關、事業單位和人員信息全覆蓋。健全完善部門信息共享機制,與組織、人社、財政等部門互通有無,從源頭防止超編制進人和超職數配備幹部現象發生。

          15.優化重點領域機構編制資源配置。根據社會發展的實際需要和職能的變化,善用加減法乘除法,适时对现有机构编制资源进行动态调整。对职能弱化、工作减少的能撤则撤、能收则收。变增量投入型支持为存量改革型支持,堅持优化结构、有减有增,加大安全、环保、民生等领域的机构编制保障,综合施策解决结构性缺编问题。对急需加强职能或新增机构的,通过内部挖潜或按照撤一建一的原則,在現有存量中調劑解決。出台《鹽城市市級開發區(園區)機構編制管理暫行辦法》,在對開發區進行評估的基礎上,加強開發區的機構編制管理和體制機制創新,建立有升有降的動態管理體制。

          16.加強機構編制監督檢查工作。建立機構編制核查常態化工作機制,采取日常監督與專項檢查相結合的方式,根據日常工作、信訪舉報以及其他渠道了解的情況,開展定期不定期的機構編制紀律規定執行情況專項督查和實地抽查工作。拓展機構編制監督檢查結果的運用,探索建立機構編制違規違紀問題台帳整改銷號制度,探索將機構編制執行情況納入市委巡察監督範圍。

          17.突出績效管理改革導向。推進機關績效管理標准化建設,建立以績效爲核心、以創新創業營商環境爲主體,以群衆和企業評價爲標准的機關部門績效評價機制,進一步規範機關績效管理的目標規劃、過程監管、績效評估、持續改進、組織保障,發揮績效評價的杠杆和導向作爲,進一步促進政府部門簡政放權轉變職能優化服務。

          (五)不斷提升機構編制工作水平

          18.进一步加强自身建設。鞏固深化兩學一做学习教育成果,推动学习教育从集中性教育向经常性教育延伸,通过严格管理、规范管理、依法管理,着力提高机构编制工作水平。加强干部思想建设,继续发扬解放思想、改革创新的精神,保持敢闯敢试的勇气和锐气。进一步完善市編辦系统绩效评价体系和考核办法,充分发挥考核的杠杆调节功能,激发干事创业的动力和活力。加强干部能力建设,围绕改革和管理重点工作开展机构编制業務讲座,积极组织、参與系统内干部队伍培训工作;按照精干高效的原则,选优配强工作人员。进一步改进工作作风,堅持沉下去、走出去相结合,积极开展调查研究,围绕机构编制部门承担的重要改革任务,组织力量深入调研、聚力攻关,形成理论成果,努力在更高层次研究谋划机构编制工作,充分发挥党委、政府参谋助手作用。充分运用新闻发布、网站宣传、微信平台等渠道,加强对机构编制改革和管理工作的宣传力度。加强党风廉政建设,认真落实一崗雙責,嚴格執行《中國共産黨廉潔自律准則》和《中國共産黨紀律處分條例》,努力打造一支善學、求實、創新、爭優的機構編制隊伍,形成齊心協力、求真務實、銳意進取、廉潔奉公的良好氛圍。

          三、部門機構設置和所屬單位情況。

          鹽城市機構編制委員會辦公室設7個內設機構,均爲正科級。分別爲:綜合處(研究室)行政機構編制處事業機構編制處事業單位登記管理處機構編制監督檢查處行政審批制度改革处(機關績效管理處工會

          四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

           根据《盐城市财政局关于编制2017年市級部門預算和2017—2019年財政規劃的通知》(鹽財預〔2016〕36 號)的要求,緊緊圍繞市委、市政府決策部署,結合本單位的實際情況,按照厲行節約、精打細算、統籌安排、績效管理的原則,從嚴從緊編制了2017 年部門預算。

            基本支出预算:人员支出按20169月在職在編人員的實際情況核定;商品和服務支出按照鹽城市財政局鹽財預〔2016〕36号的综合定额标准核定。非税收入和其他收入征收预算编制:按近三年收入征收平均水平,结合下年度各种增减因素综合 考虑,各项资金严格执行收支兩條線管理,单位一切收 支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分 市編辦2017年度部門預算表


       

      一、收支預算總表




      二、收入預算總表



      三、支出預算總表


          

      四、财政拨款收支預算總表



       

      五、財政撥款支出預算表



      六、財政撥款基本支出預算表


      七、一般公共預算支出預算表



      八、一般公共預算基本支出預算表



      九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支

      三、支出預算情況說明

      市編辦本年支出預算合計586.97萬元,其中:

      基本支出488.55萬元,占83.23%

      項目支出82.62萬元,占14.08%

      單位預留機動經費15.8萬元,占2.69 %

      出預算表


      十、政府性基金支出預算表


      十一、一般公共預算机关运行经费支出預算表


      政府采购支出預算表




      第三部分 市編辦2017年度部門預算情況說明


      一、收支預算總表情况说明

          本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《鹽城市財政局關于批2017年市級部門預算的通知》(鹽財預〔20175號)填列。

      市編辦2017年度收入、支出預算總計586.97萬元,與上年相比收、支預算總計各增加128.5418.62萬元,分別增長28.04%。主要原因是新進人員,住房補貼、提租補貼政策性調整提高,搬遷辦公場所,新增視頻會議室事業單位信用信息評估系統等項目經費其中:

      (一)收入預算總計586.97萬元。包括:

      1.財政撥款收入預算總計524.97萬元。

      1)一般公共預算收入预算524.97萬元,與上年相比增加66.54萬元,增長14.51%。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;住房補貼、提租補貼政策性調整提高2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备;根據省編辦要求,需建设事業單位信用信息評估系統

      2.其他資金收入預算總計32萬元。與上年相比增加32萬元,增長100%。主要原因是根據省編辦要求,建设了視頻會議室,需购置相关设备

      4.上年結轉資金預算數爲30萬元。與上年相比增加30萬元,增長100%。主要原因是2016下達的經費未使用完

      (二)支出預算總計586.97萬元。包括:

      1.一般公共服務(類)支出517.26萬元,主要用于市編辦机关保障机构运转、开展工作发生的基本支出和其他资本性支出與上年相比增加99.37萬元,增長23.78%。主要原因是新進人員,住房補貼、提租補貼政策性調整提高,搬遷辦公場所,新增視頻會議室事業單位信用信息評估系統等項目經費

      2住房保障(類)支出69.71萬元,主要用于市編辦机关按国家有关规定为职工缴纳住房公積金、发放提租補貼支出。與上年相比增加29.17萬元,增長71.95%。主要原因是新調進人員,住房補貼、提租補貼政策性調整提高

      此外,基本支出預算數爲488.55萬元。與上年相比增加90.12萬元,增長22.62%。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;根据有关规定提租補貼比例较之去年有所提高;2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备;结转资金比去年有所增加。

      項目支出预算数为82.62萬元。與上年相比增加32.62萬元,增長65.24%。主要原因是根據省編辦要求,新增視頻會議室、事業單位信用信息評估系統等項目經費

      單位預留機動經費预算数为15.8萬元。與上年相比增加5.8萬元,增長58%。主要原因是预留经费随部门支出按比例增長

      二、收入預算情況說明

      市編辦本年收入預算合計586.97萬元,其中:

      一般公共預算收入524.97萬元,占89.44%

      其他資金32萬元,占5.45%

      上年結轉資金30萬元,占5.11%


      三、支出預算情況說明

      市編辦本年支出預算合計586.97萬元,其中:

      基本支出488.55萬元,占83.23%

      項目支出82.62萬元,占14.08%

      單位預留機動經費15.8萬元,占2.69 %

      四、財政撥款收支預算總表情况说明

      市編辦2017年度財政撥款收、支總預算524.97萬元。與上年相比,财政拨款收、支总计各增加66.54萬元,增長14.51 %。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;住房補貼、提租補貼政策性調整提高2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备。

      五、財政撥款支出預算表情况说明

      市編辦2017年財政撥款預算支出524.97萬元,占本年支出合计的89.44%。與上年相比,財政撥款支出增加66.54萬元,增長14.51 %。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;住房補貼、提租補貼政策性調整提高2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备。

      其中:

      (一)一般公共服務(類)

      政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行(項)支出455.26萬元,與上年相比增加37.37萬元,增加8.94%。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备。

      (二)住房保障支出(類)

      1住房公積金(項)支出27.14萬元,與上年相比增加2.62萬元,增長10.69%。主要原因是新進人員2

      2. 提租補貼(項)支出42.57萬元,與上年相比增加26.55萬元,增長165.73%。主要原因新進人員2名,住房補貼、提租補貼政策性調整提高;。

      六、財政撥款基本支出預算表情况说明

      市編辦2017年度財政撥款基本支出預算455.17萬元,其中:

      (一)人員經費341.16萬元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公積金、提租補貼。

          (二)公用經費114.01萬元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工會经费、福利费、公務交通補貼(非定額)、其他商品和服務支出

      、一般公共預算支出預算表情况说明

      市編辦2017年一般公共預算财政拨款支出支出524.97萬元,占本年支出合计的89.44%。與上年相比,財政撥款支出增加66.54萬元,增長14.51 %。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;住房補貼、提租補貼政策性調整提高2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备。

      其中:

      (一)一般公共服務(類)

      政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行(項)支出455.26萬元,與上年相比增加37.37萬元,增加8.94%。主要原因是我办新進人員两名,辦公經費、人員經費等支出相應增加;2017年我办搬遷辦公場所,新增办公室、会议室等,需购置部分家具、办公设备。

      (二)住房保障支出(類)

      1住房公積金(項)支出27.14萬元,與上年相比增加2.62萬元,增長10.69%。主要原因是新進人員2

      2. 提租補貼(項)支出42.57萬元,與上年相比增加26.55萬元,增長165.73%。主要原因新進人員2名,且根据相关规定提租補貼比例提高。

      、一般公共預算基本支出預算表情况说明

      市編辦2017年度一般公共預算财政拨款基本支出455.17萬元,其中:

      (二)人員經費341.16萬元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公積金、提租補貼。

      (二)公用經費114.01萬元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工會经费、福利费、公務交通補貼(非定額)、其他商品和服務支出

      、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表情况说明

      市編辦2017 年度一般公共預算拨款安排的三公經費預算支出中,公務接待費支出2.2萬元,占三公經費的100%。具體情況如下:

      公務接待費預算支出2.2萬元,本年数上年預算數一致

      市編辦2017 年度一般公共預算拨款安排的会议费预算支出26萬元,本年数小于上年預算數的主要原因是我辦根據《十項規定》等文件,簡化規範公務活動,縮減會議費用

      市編辦2017 年度一般公共預算拨款安排的培训费预算支出7萬元,本年数大于上年預算數的主要原因是爲編辦职能不断强化,新進人員比较多,需要經常開展集中業務培訓。

      十、财政拨款政府性基金支出預算表情况说明

      本表無內容。

      十一、一般公共預算机关运行经费支出預算表情况说明

      2017年本部门一般公共預算机关运行经费预算支出113.6萬元,比2016年增加9.88萬元,增長9.53%。主要原因是:新進人員,運行費相應增加

       

       

      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

      二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

      、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

      、基本支出:包括人員經費、商品和服务支出(定额)。其中,人員經費包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

      、項目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展項目支出安排数等。

      、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

      三公經費:指市级部门用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      、机关运行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。